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公司財務報銷制度范本

公司財務報銷制度范本

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二維碼
軟件大小:0.07MB
軟件語言:簡體中文
下載次數:0次
更新時間:2024-10-31
軟件版本:免費版
軟件分類:人資行政
軟件類型:國產軟件
運行環境:winall
軟件授權:共享軟件
殺毒檢測:
無插件 360通過 金山通過
軟件評分:

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基本簡介
公司財務報銷制度范本段首LOGO
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公司財務報銷制度范本截圖

公司財務報銷制度范本內容

      原始憑證的真實性、合法性和準確性,直接關系到會計信息的質量,各核算單位報賬會計受理本單位各項經費支出結報時,應根據行政事業財務制度與財務管理規定,對原始憑證進行初審。具體包括:

      1、原始憑證內容的真實性和合法性。審核原始憑證的內容是否符合黨和國家有關政策、法規,是否符合預算管理規定和財務管理制度。嚴禁“白條”充抵發票。對不真實、不合法的原始憑證有權不予受理。

      2、原始憑證的完整性和準確性。報帳會計受理的原始憑證應須具備相應的要素,即填制單位公章(或報銷專用章)、經費審批人簽署意見、經辦人員簽章、經濟業務的用途等。對記載不準確、不完整的原始憑證,應要求其予以更正、補充。

      3、原始憑證的填寫必須符合規定要求。受理的原始憑證應按規定要求書寫,不得涂改,大小寫金額必須相符。單式憑證需用藍黑墨水鋼筆書寫;多聯套寫憑證,可用圓珠筆及雙面復寫紙復寫,不得分張單寫。

公司財務報銷制度范本流程

      (a) 費用報銷單據經手人簽名后,由各部門主管簽字確認。

      (b) 財務部經理應在收到報銷單據的一個工作日內,對各項報銷費用進行嚴格認真的審核,凡符合報銷標準的,審核人在財務審核欄內簽署姓名、審核日期后,由報銷人交總經理審批。

      (c) 經審核報銷單據不符合費用開支標準或在有其他疑問,而報銷人又無法提供總經理批準的報告時,審核人應退回報銷單據。

      3. 費用的給付

      (a) 報銷人依據審批手續完整的報銷單到財務部出納處簽名領取費用。

      (b) 單位價格在2000元以下的報銷費用,由出納員用現金支付。

      (c) 單位價格在2000元以上的報銷費用,原則上由出納員用支票支付,特殊情況的可報財務部經理批準后,以現金支付。

      (d) 各費用發生前借支備用金的,由出納員作沖減備用金處理。

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